3月1日,優酷土豆集團(NYSE: YOKU)公布了2012年第四季度未經審計的財務報告,這是優酷和土豆網合并后首個整季財報。財報顯示,優酷土豆合并所帶來的優勢開始顯現,集團第四季度綜合營收持續增長,綜合凈收入達人民幣6.358億元,超出上季度公布的預期上限。成本結構得到持續優化和改善,毛利同比大增,凈虧收窄。
優酷土豆集團董事長兼CEO古永鏘表示:“優酷土豆合并后首個整季的財務及運營表現令人欣喜,整合進展順利。雖然合并后銷售團隊的重整產生了一定干擾,公司卻依然實現了收入的穩定增長,凈虧損亦顯著縮減。與此同時,集團發力移動端,向二三線城市發展,推進收入來源多元化,以及強化品牌差異化運營。因此,我們看好2013年下半年將初步收獲成效。優酷土豆合并后產生的巨大媒體價值和整合跨平臺廣告解決方案,將催生更多的營收潛能。”
收入持續增長凈虧損大幅收窄
優酷土豆第四季度營收實現持續增長,其中綜合凈收入為人民幣6.358億元,同比增長30%,創收入新高。綜合毛利潤為人民幣1.291億元,同比增長74%。
得益于合并帶來的協同效應和規模效應,成本結構在第四季度得到進一步改善,其中綜合運營費用為2.064億人民幣,同比縮減18%。綜合銷售及營銷費用為9510萬人民幣,同比降低35%。綜合日常行政及管理費用為5700萬人民幣,同比下降15%。此外,在流量持續增長的前提下,帶寬成本占收入比重則進一步下降,由2011年同期的37%降至26%。收入的增長和成本結構的改善,使得優酷土豆第四季度綜合凈虧損收窄至6230萬人民幣,同比降低64%。
與此同時,由于增加了對無線、搜索、付費等領域研發方面的戰略性投入,優酷土豆第四季度綜合產品研發費用出現增長,為人民幣5430萬,同比增長39%。而在內容成本方面,綜合內容成本為2.582億人民幣,占總體收入的41%,與2011年同期基本持平。有所不同的是,優酷土豆進一步降低了對版權影視劇的依賴,增加了自制內容方面的投入,大大提高了公司抗風險和差異化競爭的能力。
優酷土豆集團總裁劉德樂表示:“在成本結構上,第四季度的財報已初步顯現合并帶來的協同效應,有效降低了帶寬及人員的相關費用,這一趨勢將在2013年持續。另外,因為流量的持續增長,尤其是優酷無線流量的顯著增長,將全面改善公司的營收能力。我們亦將進一步強化自制內容,降低對版權內容的依賴,同時通過欄目贊助及植入廣告等形式產生更多收入。”